一是按照区审计工作会议要求,对照28个典型问题及案例开展自查自纠,就可能发生的内控风险点进一步排摸并整改。二是健全完善制度,注重问题预防,全面梳理内控制度,测试预算资金违规使用的预警机制,及时消除安全风险隐患。三是引入第三方审计力量,对社会化项目服务进行绩效评估,考核项目资金产生的资金效益和社会效益,提高财政性资金使用效率。
(区府办消息)